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18-11

财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制 报告编报工作的通知

为掌握全国各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况,全面推进行政事业单位加强内部控制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求

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18-01

《审计署关于内部审计工作的规定》全文

《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。

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17-11

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》

2017年6月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持中央全面深化改革工作领导小组会议审议通过了《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》(以下简称《规定》)。

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17-09

北京市财政局关于发布北京市行政事业单位 内部控制评价指标体系的通知

根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号),并结合我市实际,我们制定了《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,现予发布。并提出如下工作要求。

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17-05

行政事业单位内部控制基础性评价报告参考格式

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价

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17-05

十八届四中全会关于全面推进依法治国若干重大问题的决定(全文)

十八届四中全会关于全面推进依法治国若干重大问题的决定明确指出:加强对政府内部权力的制约,是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购等权力,集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权,定期轮岗,强化内部流程控制

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11-01

内资报表审计资料清单

内资报表审计资料清单包括:(期末)资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注。(单位负责人、财务负责人签字盖章、企业加盖公章)。科目余额表(1资产负债类:期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额;2损益类:全年累计金额)等

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17-12

中共中央政治局召开会议 审议《中国共产党党务公开条例(试行)》

会议指出,推进党务公开,是贯彻落实党的十九大精神的重要举措,是发扬党内民主、发展社会主义民主政治的必然要求,对于推进全面从严治党,加强党内监督,充分调动全党积极性、主动性、创造性具有重要意义。

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17-11

财政部会计司有关负责人就《小企业内部控制规范 (试行)》答记者问

近日,财政部印发了《小企业内部控制规范(试行)》(财会〔2017〕21号,以下简称《规范》)。财政部会计司有关负责人就《规范》回答了记者的提问。

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17-11

关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知

为贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业健康可持续发展,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》

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