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18-01

审计署关于内部审计工作的规定(全文)与内部控制的相关要求

中华人民共和国审计署令 2018年1月12日第11号已发布,并要求自2018年3月1日起施行。那么《审计署关于内部审计工作的规定》中与内部控制相关的有哪些内容呢,正成内控小编为你整理如下:

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17-12

财政部关于开展2017年度行政事业单位 内部控制报告编报工作的通知

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求,财政部决定开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下:

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17-09

北京市财政局关于发布北京市行政事业单位 内部控制评价指标体系的通知

根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号),并结合我市实际,我们制定了《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,现予发布。并提出如下工作要求。

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18-08

抚州高新区财政局“五个加强”扎实推进内部控制工作

为积极履行财政部门内部控制职能,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,抚州高新区财政局从五个方面入手,推动财政管理水平再上新台阶。

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18-08

江苏南通:三个维度关注被审单位内控制度的建立和执行

日前,江苏省南通市审计局在对某事业单位主要负责同志任期经济责任审计过程中,重视被审计单位内部控制制度的建立和执行情况,通过审计合理界定领导干部应承担的责任,促进被审计单位进一步完善规章制度,提高内部管理水平,提升综合效益。

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18-08

南通:三个维度关注被审单位内控制度的建立和执行

日前,南通市审计局在对某事业单位主要负责同志任期经济责任审计过程中,重视被审计单位内部控制制度的建立和执行情况,通过审计合理界定领导干部应承担的责任,促进被审计单位进一步完善规章制度,提高内部管理水平,提升综合效益。

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18-08

呼市财政局“三项新举措”加强事业单位财务内控建设

针对目前事业单位财务管理内控建设存在的问题,呼市财政局采取“三项新举措”加强事业单位财务内控建设,提升事业单位财务管理内控工作水平,促进事业单位发展更加规范。

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18-08

以控制自我评估手段强化内控建设

20世纪末,随着组织外部竞争的加剧和组织内部管理的强化,在组织治理的推动下,内部控制理论从二点论(独立论)发展到三点论(结构论)再到五点论(框架论),体现了内部控制理论的跨时代突破。内部控制系统评价也由传统的审计人员检查单据、实施符合性测试程序为导向

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18-08

深圳市召开2017年度内控报告质量通报及内控建设交流会

深圳市财政委召集2017年度内控报告质量完成较好的相关行政事业单位、区级财政局(新区发展和财政局)相关人员,共计80余人,在深圳银湖会议中心召开了“深圳市行政事业单位2017年度内控报告质量通报及内控建设交流会”。

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18-08

大理州财政多举措加强行政事业单位财会内控管理

为全面树立和增强行政事业单位财务内控,完善内部财务风险管理机制,大理州多举措不断加强和规范财会内部控制管理。

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