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18-01

审计署关于内部审计工作的规定(全文)与内部控制的相关要求

中华人民共和国审计署令 2018年1月12日第11号已发布,并要求自2018年3月1日起施行。那么《审计署关于内部审计工作的规定》中与内部控制相关的有哪些内容呢,正成内控小编为你整理如下:

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17-12

财政部关于开展2017年度行政事业单位 内部控制报告编报工作的通知

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求,财政部决定开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下:

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17-09

北京市财政局关于发布北京市行政事业单位 内部控制评价指标体系的通知

根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号),并结合我市实际,我们制定了《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,现予发布。并提出如下工作要求。

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18-10

七里河区税务局加强内控规范化管理

近期,七里河区税务局通过严格内控管理、规范操作标准、细化控制管理环节、把严监督检查程序,全面提升风险防控能力。

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18-10

三门县财政内控体系建设初见成效

三门县财政内控体系建设初见成效 ,2017年通过岗位职责梳理,找出业务风险和廉政风险,明确需要重点控制的关键节点,并配以流程图,以保证办法的实用性和可操作性。各科室内部操作规程共计18个已于2017年12月15日前全部编制完成。

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18-10

建涉税内控服务机制 防范潜在税务风险

者从区税务局了解到,该局建立了大企业税务风险内控调查服务机制,结合辖区大企业经营状况、纳税情况及发展规划,定期筛选有涉税诉求和有完善税务风险内控制度需求的大企业,通过对企业税收制度、机制及纳税情况的摸底,帮助其健全涉税内控管理,防范潜在税务风险。

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18-10

安徽专员办突出问题导向不断完善内部控制工作的运行机制

安徽专员办突出问题导向,针对内部控制工作中存在的人少事多矛盾突出、信息化建设滞后等问题,采取积极措施,从工作机制和方法入手,不断完善内部控制工作的运行机制。

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18-10

襄垣县财政局 多措并举助推内控机制建设

襄垣县财政局多措并举,积极探索“党建+内控”新模式,建立内控机制,激活党建活力,笃实党员行动,做到知行合一。

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18-10

精心构筑资金使用“防火墙” 推进嘉兴内控建设

为进一步推进内控建设,今年以来,区财政局精心构筑资金使用“防火墙”,目前已经制定印发内部控制基本制度,建立了8个专项风险防控管理方法和8项内部控制操作规程,形成规范化、制度化管理,确保内控工作规范化运行。

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18-10

泗洪:强化内控机制严防“灯下黑”

泗洪县纪委监委紧紧围绕打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍总目标,扎实推进“打铁必须自身硬”专项行动,不断强化自我监督,健全内控机制,坚决防止“灯下黑”。

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